Faktúra 000250001021091

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250001021091
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 215
Celková cena 455,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2025
Dátum zverejnenia 01.04.2025
Text - účel platby Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 215
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 215, 455,94 EUR
Dátum evidencie 31.03.2025
Dátum splatnosti 31.03.2025
Dátum zdan. plnenia 31.03.2025
Dátum úhrady 04.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 455,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250184
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - hotovosť VPD 215
Interné číslo 202500373

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →