Faktúra 0/0(025)0003/027752

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0/0(025)0003/027752
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky, občerstvenie - hotovosť VPD 382
Celková cena 232,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.05.2025
Dátum zverejnenia 30.05.2025
Text - účel platby Čistiace prostriedky, občerstvenie - hotovosť VPD 382
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky, občerstvenie - hotovosť VPD 382, 232,35 EUR
Dátum evidencie 29.05.2025
Dátum splatnosti 25.05.2025
Dátum zdan. plnenia 25.05.2025
Dátum úhrady 29.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 232,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250294
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky, občerstvenie - hotovosť VPD 382
Interné číslo 202500672

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →