Faktúra 202500294

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202500294
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry Nájom časti stožiara ZRUČ 29 _6/2025
Celková cena 110,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2025
Dátum zverejnenia 04.06.2025
Text - účel platby Nájom časti stožiara ZRUČ 29 _6/2025
Text dod. faktúry Nájom časti stožiara ZRUČ 29 _6/2025, 110,32 EUR
Dátum evidencie 04.06.2025
Dátum splatnosti 14.06.2025
Dátum zdan. plnenia 01.06.2025
Dátum úhrady 06.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 110,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Nájom časti stožiara ZRUČ 29 _6/2025
Interné číslo 202500731
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia