Faktúra 11492025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11492025
Dodávateľ Gemini Group s.r.o.
Adresa dodávateľa Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 36846244
Predmet faktúry SPRACOVANIE PROJEKTU - Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova 16
Celková cena 885,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.08.2025
Dátum zverejnenia 22.08.2025
Text - účel platby SPRACOVANIE PROJEKTU - Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova 16
Text dod. faktúry SPRACOVANIE PROJEKTU - Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova 16, 885,60 EUR
Dátum evidencie 21.08.2025
Dátum splatnosti 03.09.2025
Dátum zdan. plnenia 19.08.2025
Dátum úhrady 26.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 885,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250301
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu SPRACOVANIE PROJEKTU - Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova 16
Interné číslo 202501142

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Gemini Group s.r.o. →