Faktúra 0/0(025)0004/037330

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0/0(025)0004/037330
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Občerstvenie - raňajky HR - hotovosť VPD 695
Celková cena 129,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2025
Dátum zverejnenia 29.09.2025
Text - účel platby Občerstvenie - raňajky HR - hotovosť VPD 695
Text dod. faktúry Občerstvenie - raňajky HR - hotovosť VPD 695, 129,95 EUR
Dátum evidencie 26.09.2025
Dátum splatnosti 03.09.2025
Dátum zdan. plnenia 03.09.2025
Dátum úhrady 26.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 129,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250509
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Občerstvenie - raňajky HR - hotovosť VPD 695
Interné číslo 202501314

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →