Faktúra 22620525

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22620525
Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Predmet faktúry Servis výťahov 03/2026
Celková cena 13,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2026
Dátum zverejnenia 08.04.2026
Text - účel platby Servis výťahov 03/2026
Text dod. faktúry Servis výťahov 03/2026, 13,68 EUR
Dátum evidencie 07.04.2026
Dátum splatnosti 17.04.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 09.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Servis výťahov 03/2026
Interné číslo 202600474
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 59
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia