Faktúra 000250004007120

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250004007120
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky DHZO - hotovosť VPD 267
Celková cena 100,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.04.2026
Dátum zverejnenia 13.04.2026
Text - účel platby Čistiace prostriedky DHZO - hotovosť VPD 267
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky DHZO - hotovosť VPD 267, 100,75 EUR
Dátum evidencie 13.04.2026
Dátum splatnosti 10.04.2026
Dátum zdan. plnenia 10.04.2026
Dátum úhrady 13.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 100,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260220
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky DHZO - hotovosť VPD 267
Interné číslo 202600506

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia