Faktúra 0052026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0052026
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Dodanie a osadenie hojdačky bocianie hniezdo - ZŠ Pavla Horova 16
Celková cena 1 107,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2026
Dátum zverejnenia 14.04.2026
Text - účel platby Dodanie a osadenie hojdačky bocianie hniezdo - ZŠ Pavla Horova 16
Text dod. faktúry Dodanie a osadenie hojdačky bocianie hniezdo - ZŠ Pavla Horova 16, 1 107,00 EUR
Dátum evidencie 14.04.2026
Dátum splatnosti 01.05.2026
Dátum zdan. plnenia 01.04.2026
Dátum úhrady 17.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 107,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260110
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie a osadenie hojdačky bocianie hniezdo - ZŠ Pavla Horova 16
Interné číslo 202600523

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →