Faktúra 2611002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2611002
Dodávateľ Interpolish s.r.o.
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 35896175
Predmet faktúry Odstránenie nedostatkov na elektroinštaláciách zistených po vykonaných OP a OS (revíziách) - kotolňa Hradištná 43, prevádzka Denova, VÚZ - Š. Králika 1 a Mýtnica - Istrijská 49
Celková cena 2 692,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.04.2026
Dátum zverejnenia 21.04.2026
Text - účel platby Odstránenie nedostatkov na elektroinštaláciách zistených po vykonaných OP a OS (revíziách) - kotolňa Hradištná 43, prevádzka Denova, VÚZ - Š. Králika 1 a Mýtnica - Istrijská 49
Text dod. faktúry Odstránenie nedostatkov na elektroinštaláciách zistených po vykonaných OP a OS (revíziách) - VÚZ - Š. Králika 1 a Mýtnica - Istrijská 49, 2 692,00 EUR
Dátum evidencie 20.04.2026
Dátum splatnosti 04.05.2026
Dátum zdan. plnenia 20.04.2026
Dátum úhrady 22.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 692,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260008
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Odstránenie nedostatkov na elektroinštaláciách zistených po vykonaných OP a OS (revíziách) - kotolňa Hradištná 43, prevádzka Denova, VÚZ - Š. Králika 1 a Mýtnica - Istrijská 49
Interné číslo 202600554

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Mýtnica Prevádzka + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Interpolish s.r.o. →