Faktúra 000250033003794

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250033003794
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Pitný režim - Hotovosť VPD 423
Celková cena 90,14 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.05.2026
Dátum zverejnenia 29.05.2026
Text - účel platby Pitný režim - Hotovosť VPD 423
Text dod. faktúry Pitný režim - Hotovosť VPD 423, 90,14 EUR
Dátum evidencie 28.05.2026
Dátum splatnosti 28.05.2026
Dátum zdan. plnenia 28.05.2026
Dátum úhrady 01.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 90,14 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260323
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pitný režim - Hotovosť VPD 423
Interné číslo 202600773

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →