Faktúra 000250004012159

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250004012159
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD
Celková cena 337,83 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.06.2026
Dátum zverejnenia 24.06.2026
Text - účel platby Čistiace prostriedky - hotovosť VPD
Text dod. faktúry Čistiace prostriedky - hotovosť VPD, 337,83 EUR
Dátum evidencie 24.06.2026
Dátum splatnosti 24.06.2026
Dátum zdan. plnenia 24.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 337,83 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260354
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace prostriedky - hotovosť VPD
Interné číslo 202600915

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →