Objednávka 3148
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20180398 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jaroslav Valentín |
| Text objednávky | Výmena podlahovej PVC krytiny., množ.: 1 , jedn. cena: 592,2000 EUR, spolu: 592,20 EUR |
| Objednávka spolu | 592,20 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.10.2018 |
| Dátum zverejnenia | 09.10.2018 |
| Adresa dodávateľa | 117, Jablonec, 90086 |
| IČO / RČ | 37605861 |
| Dátum vyhotovenia | 09.10.2018 |
| Dátum dodania | 25.10.2018 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Milan Jambor |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20180398
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Jaroslav Valentín
Ves
Novoveská 5458/17/A Jablonec 117
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 900 86 Jablonec
IČ DPH: IČO: 37605861
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 09.10.2018 Dátum dodania: 25.10.2018
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Výmena podlahovej krytiny v priestore archívu, Istrijská 49, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Výmena podlahovej PVC krytiny. 1 592.20 592.20
Spolu 592.20
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0620 635006
Cena je vrátane DPH.
Milan Jambor
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 37605861
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Jaroslav Valentín 2026-01-22 5 031,93 €
- Jaroslav Valentín 2025-10-22 105,00 €
- Jaroslav Valentín 2025-06-30 335,25 €
- Jaroslav Valentín 2025-04-29 2 672,20 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-20 1 960,60 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-17 3 212,75 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-16 1 512,50 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-12 1 476,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-10 360,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-05-10 1 300,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →