Objednávka 4395

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20210070
Dodávateľ MURTEL spol. s r. o.
Text objednávky Naprogramovanie, množ.: 8 ks, jedn. cena: 30,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR, Anténa, množ.: 6 ks, jedn. cena: 12,2800 EUR, spolu: 73,68 EUR, Akumulátor NiMH, množ.: 8 ks, jedn. cena: 63,6000 EUR, spolu: 508,80 EUR, Spona na opasok, množ.: 3 ks, jedn. cena: 3,9600 EUR, spolu: 11,88 EUR, Nabíjačka - šálka, množ.: 4 ks, jedn. cena: 49,0800 EUR, spolu: 196,32 EUR, Nabíjačka - sieť. adaptér, množ.: 5 ks, jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR, Kryt konektora pre pripojenie príslušenstva, množ.: 6 ks, jedn. cena: 6,3200 EUR, spolu: 37,92 EUR, Kontrola zákl. technických parametrov, množ.: 8 ks, jedn. cena: 13,7400 EUR, spolu: 109,92 EUR, Dostavenie tech. parametrov počítačom, množ.: 8 ks, jedn. cena: 9,4800 EUR, spolu: 75,84 EUR, Servis, množ.: 2 ks, jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR
Objednávka spolu 1 494,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.02.2021
Dátum zverejnenia 18.02.2021
Adresa dodávateľa Radničné Námestie 1, Bratislava, 82015
IČO / RČ 17334977
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 133 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20210070

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ MURTEL spol. s r. o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                    Radničné Námestie 1
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     821 05 Bratislava
                                                       IČ DPH: SK2020312602       IČO: 17334977
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Pavol Goldstein DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  15.02.2021  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás servis a programovanie RDST:

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Naprogramovanie                                         8         ks             30.00          240.00

 2    Anténa                                                  6         ks             12.28            73.68

 3    Akumulátor NiMH                                        8         ks             63.60          508.80

 4   Spona na opasok                                          3         ks               3.96            11.88

 5    Nabíjačka - šálka                                         4         ks             49.08          196.32

 6    Nabíjačka - sieť. adaptér                                    5         ks             24.00          120.00

 7    Kryt konektora pre pripojenie príslušenstva                     6         ks               6.32            37.92

 8    Kontrola zákl. technických parametrov                        8         ks             13.74          109.92

 9    Dostavenie tech. parametrov počítačom                        8         ks               9.48            75.84

10    Servis                                                  2         ks             60.00          120.00

                                                                Spolu              1 494.36

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0320 634002

Cena je vrátane DPH. Fakturované budú len potrebné servisné úkony a potrebný materiál.

                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)