Faktúra 1501039

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1501039
Dodávateľ CORA GEO, s. r.o.
Adresa dodávateľa A. Kmeťa 5397/23, Martin, 03601
IČO / RČ 31612989
Predmet faktúry servisná zmluva 1.štvrťrok 2015
Celková cena 5 521,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2015
Dátum zverejnenia 05.02.2015
Text - účel platby servisná zmluva 1.štvrťrok 2015
Text dod. faktúry servisná zmluva 1.štvrťrok 2015, 5 521,19 EUR
Dátum evidencie 04.02.2015
Dátum splatnosti 14.02.2015
Dátum zdan. plnenia 31.01.2015
Dátum úhrady 11.02.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 5 521,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150056
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: IT / softvér / GIS

Ďalšie doklady v tomto segmente →