Faktúra 102015

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 102015
Dodávateľ Jaroslav Valentín
Adresa dodávateľa 117, Jablonec, 90086
IČO / RČ 37605861
Predmet faktúry ZŠ P.Horova 16 - oprava PVC na škole
Celková cena 9 140,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.07.2015
Dátum zverejnenia 14.07.2015
Text - účel platby ZŠ P.Horova 16 - oprava PVC na škole
Text dod. faktúry ZŠ P.Horova 16 - oprava PVC na škole, 9 140,70 EUR
Dátum evidencie 13.07.2015
Dátum splatnosti 24.07.2015
Dátum zdan. plnenia 10.07.2015
Dátum úhrady 15.07.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 9 140,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2015181
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150582

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jaroslav Valentín →