Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 2015189, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 769,03 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 10072015

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 10072015
Dodávateľ Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry ZŠ P.Horova 16 - oprava športového náradia
Celková cena 769,03 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.07.2015
Dátum zverejnenia 23.07.2015
Text - účel platby ZŠ P.Horova 16 - oprava športového náradia
Text dod. faktúry ZŠ P.Horova 16 - oprava športového náradia, 769,03 EUR
Dátum evidencie 22.07.2015
Dátum splatnosti 27.07.2015
Dátum zdan. plnenia 13.07.2015
Dátum úhrady 24.07.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 769,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2015189
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150619

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).