Faktúra 1990025879

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990025879
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry Kopie 1.6.-31.8.2015
Celková cena 260,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2015
Dátum zverejnenia 08.10.2015
Text - účel platby Kopie 1.6.-31.8.2015
Text dod. faktúry Kopie 1.6.-31.8.2015, 260,15 EUR
Dátum evidencie 08.09.2015
Dátum splatnosti 17.09.2015
Dátum zdan. plnenia 31.08.2015
Dátum úhrady 17.09.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 260,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150752
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 98
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →