Faktúra 1990031175

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990031175
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kopie 01.10. - 31.12. 2015
Celková cena 404,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2015
Dátum zverejnenia 15.01.2016
Text - účel platby kopie 01.10. - 31.12. 2015
Text dod. faktúry kopie 01.10. - 31.12. 2015, 404,88 EUR
Dátum evidencie 31.12.2015
Dátum splatnosti 22.01.2016
Dátum zdan. plnenia 31.12.2015
Dátum úhrady 20.01.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 404,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20151220
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 98
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →