Faktúra 14062016

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 14062016
Dodávateľ Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry ZŠ I.Bukovčana - oprava športového náradia
Celková cena 975,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.06.2016
Dátum zverejnenia 14.06.2016
Text - účel platby ZŠ I.Bukovčana - oprava športového náradia
Text dod. faktúry ZŠ I.Bukovčana - oprava športového náradia, 975,36 EUR
Dátum evidencie 10.06.2016
Dátum splatnosti 18.06.2016
Dátum zdan. plnenia 04.06.2016
Dátum úhrady 17.06.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 975,36 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2016149
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160517

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →