Faktúra 26082016

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 26082016
Dodávateľ Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry oprava športového náradia - ZŠ P.Horova 16
Celková cena 986,16 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.08.2016
Dátum zverejnenia 11.08.2016
Text - účel platby oprava športového náradia - ZŠ P.Horova 16
Text dod. faktúry oprava športového náradia - ZŠ P.Horova 16, 986,16 EUR
Dátum evidencie 10.08.2016
Dátum splatnosti 19.08.2016
Dátum zdan. plnenia 05.08.2016
Dátum úhrady 23.08.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 986,16 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2016188
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160702

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia