Faktúra 1032017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1032017
Dodávateľ Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični...
Celková cena 4 259,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.03.2017
Dátum zverejnenia 23.03.2017
Text - účel platby ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični..., ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični...
Text dod. faktúry ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava dreveného obkladu v telocvični..., 4 259,30 EUR
Dátum evidencie 23.03.2017
Dátum splatnosti 05.04.2017
Dátum zdan. plnenia 22.03.2017
Dátum úhrady 24.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4 259,30 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2017035
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170219

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →