Faktúra 20174518

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20174518
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry ZŠ Bukovčana 3 - Servis elektroinštalácie ku konvektometu a statickým peciam
Celková cena 929,26 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.10.2017
Dátum zverejnenia 11.10.2017
Text - účel platby ZŠ Bukovčana 3 - Servis elektroinštalácie ku konvektometu a statickým peciam
Text dod. faktúry ZŠ Bukovčana 3 - Servis elektroinštalácie ku konvektometu a statickým peciam, 929,26 EUR
Dátum evidencie 11.10.2017
Dátum splatnosti 10.10.2017
Dátum zdan. plnenia 06.10.2017
Dátum úhrady 17.10.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 929,26 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2017204
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170931

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →