Faktúra 102018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 102018
Dodávateľ Jaroslav Valentín
Adresa dodávateľa 117, Jablonec, 90086
IČO / RČ 37605861
Predmet faktúry ZŠ I. Bukovčana - lepenie PVC na chodbách
Celková cena 1 746,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.03.2018
Dátum zverejnenia 14.03.2018
Text - účel platby Valentín - ZŠ I. Bukovčana - lepenie PVC na chodbách
Text dod. faktúry ZŠ I. Bukovčana - lepenie PVC na chodbách, 1 746,45 EUR
Dátum evidencie 12.03.2018
Dátum splatnosti 23.03.2018
Dátum zdan. plnenia 09.03.2017
Dátum úhrady 16.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 746,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180049
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180211

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →