Faktúra 1990078654

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990078654
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry Kópie- BW - A4 31032019
Celková cena 316,69 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2019
Dátum zverejnenia 17.04.2019
Text - účel platby Kópie- BW - A4 31032019
Text dod. faktúry Kópie- BW - A4 31032019, 316,69 EUR
Dátum evidencie 10.04.2019
Dátum splatnosti 17.04.2019
Dátum zdan. plnenia 31.03.2019
Dátum úhrady 18.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 316,69 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900341
Číslo zmluvy 13
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →