Faktúra 21052019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 21052019
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry Oprava a údržba športového náradia
Celková cena 500,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.05.2019
Dátum zverejnenia 20.05.2019
Text - účel platby Oprava a údržba športového náradia
Text dod. faktúry Oprava a údržba športového náradia., 500,75 EUR
Dátum evidencie 16.05.2019
Dátum splatnosti 29.05.2019
Dátum zdan. plnenia 15.05.2019
Dátum úhrady 28.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 500,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190177
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900469

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia