Faktúra 8236434693

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8236434693
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 06/2019
Celková cena 60,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2019
Dátum zverejnenia 10.07.2019
Text - účel platby TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 06/2019
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 06/2019, 60,88 EUR
Dátum evidencie 10.07.2019
Dátum splatnosti 18.07.2019
Dátum zdan. plnenia 30.06.2019
Dátum úhrady 18.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900701
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia