Faktúra 1990083749

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990083749
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry Kópie- BW-A4 - 04-06/2019
Celková cena 387,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.07.2019
Dátum zverejnenia 19.07.2019
Text - účel platby Kópie- BW-A4 - 04-06/2019
Text dod. faktúry Kópie- BW-A4 - 04-06/2019, 387,56 EUR
Dátum evidencie 19.07.2019
Dátum splatnosti 24.07.2019
Dátum zdan. plnenia 30.06.2019
Dátum úhrady 01.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 387,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900738
Číslo zmluvy 13
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →