Faktúra 20200040

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20200040
Dodávateľ Perry Soft s.r.o.
Adresa dodávateľa Palackého 31, Trenčín, 91101
IČO / RČ 51682265
Predmet faktúry Licenčná zmluva 20190070 - vyhotovenie aplikácie - 02/2020
Celková cena 420,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2020
Dátum zverejnenia 06.02.2020
Text - účel platby Licenčná zmluva 20190065 - vyhotovenie aplikácie - 02/2019
Text dod. faktúry Licenčná zmluva 20190070 - vyhotovenie aplikácie - 02/2020, 420,00 EUR
Dátum evidencie 03.02.2020
Dátum splatnosti 15.02.2020
Dátum zdan. plnenia 03.02.2020
Dátum úhrady 12.02.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 420,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000091
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 134
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →