Faktúra 8262040439

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8262040439
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet kravarik - INKASO 05/2020
Celková cena 60,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2020
Dátum zverejnenia 10.06.2020
Text - účel platby TIK pevná linka + internet kravarik - INKASO 05/2020
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet kravarik - INKASO 05/2020, 60,88 EUR
Dátum evidencie 10.06.2020
Dátum splatnosti 18.06.2020
Dátum zdan. plnenia 31.05.2020
Dátum úhrady 18.06.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000566
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia