Faktúra 8276936685

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8276936685
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 01/2021
Celková cena 60,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2021
Dátum zverejnenia 11.02.2021
Text - účel platby TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 01/2021
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 01/2021, 60,29 EUR
Dátum evidencie 09.02.2021
Dátum splatnosti 18.02.2021
Dátum zdan. plnenia 31.01.2021
Dátum úhrady 18.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 01/2021
Interné číslo 202100104
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia