Faktúra 2104016

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2104016
Dodávateľ CORA GEO, s. r.o.
Adresa dodávateľa A. Kmeťa 5397/23, Martin, 03601
IČO / RČ 31612989
Predmet faktúry údržba systému CORA GEO
Celková cena 7 519,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2021
Dátum zverejnenia 04.05.2021
Text - účel platby údržba systému CORA GEO
Text dod. faktúry údržba systému CORA GEO, 7 519,94 EUR
Dátum evidencie 03.05.2021
Dátum splatnosti 14.05.2021
Dátum zdan. plnenia 30.04.2021
Dátum úhrady 10.05.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7 519,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu údržba systému CORA GEO
Interné číslo 202100417
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 43
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: IT / softvér / GIS

Ďalšie doklady v tomto segmente →