Faktúra 202200073
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202200073 |
|---|---|
| Dodávateľ | SATRO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103 |
| IČO / RČ | 31335161 |
| Predmet faktúry | spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022 |
| Celková cena | 53,76 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.02.2022 |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2022 |
| Text - účel platby | spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022 |
| Text dod. faktúry | spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022, 53,76 EUR |
| Dátum evidencie | 07.02.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.02.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.02.2022 |
| Dátum úhrady | 10.02.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 53,76 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022 |
| Interné číslo | 202200090 |
| Číslo zmluvy | 3 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 18 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 31335161
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Energie – elektrina
Ďalšie doklady v tomto segmente →