Faktúra 202200073

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202200073
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022
Celková cena 53,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2022
Dátum zverejnenia 07.02.2022
Text - účel platby spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022
Text dod. faktúry spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022, 53,76 EUR
Dátum evidencie 07.02.2022
Dátum splatnosti 14.02.2022
Dátum zdan. plnenia 01.02.2022
Dátum úhrady 10.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 53,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu spotreba el. energie od 05.02.2021 do 01.02.2022 / stožiar ZRUČ 29 01/2022
Interné číslo 202200090
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →