Faktúra 18062022

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 18062022
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry oprava športového náradia ZŠ P.Horova
Celková cena 1 615,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.06.2022
Dátum zverejnenia 08.06.2022
Text - účel platby oprava športového náradia ZŠ P.Horova
Text dod. faktúry oprava športového náradia ZŠ P.Horova, 1 615,29 EUR
Dátum evidencie 07.06.2022
Dátum splatnosti 18.06.2022
Dátum zdan. plnenia 04.06.2022
Dátum úhrady 13.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 615,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220198
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava športového náradia ZŠ P.Horova
Interné číslo 202200570

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia