Faktúra 20062022

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20062022
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana
Celková cena 1 577,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.06.2022
Dátum zverejnenia 15.06.2022
Text - účel platby oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana
Text dod. faktúry oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana, 1 577,04 EUR
Dátum evidencie 15.06.2022
Dátum splatnosti 25.06.2022
Dátum zdan. plnenia 11.06.2022
Dátum úhrady 22.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 577,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220198
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana
Interné číslo 202200631

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →