Faktúra 20062022
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20062022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
| Adresa dodávateľa | Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001 |
| IČO / RČ | 37485644 |
| Predmet faktúry | oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana |
| Celková cena | 1 577,04 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.06.2022 |
| Dátum zverejnenia | 15.06.2022 |
| Text - účel platby | oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana |
| Text dod. faktúry | oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana, 1 577,04 EUR |
| Dátum evidencie | 15.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.06.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.06.2022 |
| Dátum úhrady | 22.06.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 577,04 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220198 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | oprava športového náradia ZŠ I. Bukovčana |
| Interné číslo | 202200631 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT →IČO: 37485644
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2023-05-10 3 155,44 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2022-05-20 3 211,45 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2020-07-10 2 495,85 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2019-05-02 527,13 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2019-03-26 1 996,93 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2018-07-12 5 091,84 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2018-04-23 1 531,93 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2017-04-28 1 240,44 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2016-06-28 987,39 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2016-05-17 976,86 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →