Faktúra 202300670

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202300670
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry spotreba el. energie od 01.01.2023 - 31.12.2023/ stožiar ZRUČ 29
Celková cena 441,62 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 16.01.2024
Text - účel platby spotreba el. energie od 01.01.2023 - 31.12.2023/ stožiar ZRUČ 29
Text dod. faktúry spotreba el. energie od 01.02.2022 do 31.12.2022 / stožiar ZRUČ 29, 441,62 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 01.02.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 24.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 441,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu spotreba el. energie od 01.02.2022 do 31.12.2022 / stožiar ZRUČ 29
Interné číslo 202301543
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →