Faktúra 8355717596
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 8355717596 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
| IČO / RČ | 35763469 |
| Predmet faktúry | TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 08/2024 |
| Celková cena | 61,28 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 09.09.2024 |
| Text - účel platby | TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 09/2024 |
| Text dod. faktúry | TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 08/2024, 61,28 EUR |
| Dátum evidencie | 06.09.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.09.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.08.2024 |
| Dátum úhrady | 18.09.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 61,28 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 08/2024 |
| Interné číslo | 202401160 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2014 |
| Centrálne číslo zmluvy | 233 |
| Centrálny rok zmluvy | 2014 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35763469
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- Slovak Telekom, a.s. 2026-02-01 24,50 €
- Slovak Telekom, a.s. 2022-09-07 43,20 €
- Slovak Telekom, a.s. 2022-05-16 60,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2022-02-22 73,20 €
- Slovak Telekom, a.s. 2020-12-29 207,60 €
- Slovak Telekom, a.s. 2020-10-02 120,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2020-08-25 20,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2019-07-11 150,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2018-11-14 30,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2015-09-25 115,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →