Faktúra 8359197889

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8359197889
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2024
Celková cena 61,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2024
Dátum zverejnenia 11.11.2024
Text - účel platby TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2024
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2024, 61,28 EUR
Dátum evidencie 08.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum zdan. plnenia 31.10.2024
Dátum úhrady 18.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 10/2024
Interné číslo 202401588
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia