Faktúra 8360787479

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8360787479
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 11/2024
Celková cena 61,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.12.2024
Dátum zverejnenia 09.12.2024
Text - účel platby TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 11/2024
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 11/2024, 61,28 EUR
Dátum evidencie 06.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum zdan. plnenia 30.11.2024
Dátum úhrady 18.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu TIK pevná linka + internet Kravarik - INKASO 11/2024
Interné číslo 202401750
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia