Faktúra 2025000047

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025000047
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry spotreba el. energie od 01.01.2024 - 31.12.2024/ stožiar ZRUČ 29
Celková cena 301,87 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.01.2025
Dátum zverejnenia 04.02.2025
Text - účel platby spotreba el. energie od 01.01.2024 - 31.12.2024/ stožiar ZRUČ 29
Text dod. faktúry spotreba el. energie od 01.01.2024 - 31.12.2024/ stožiar ZRUČ 29, 301,87 EUR
Dátum evidencie 03.02.2025
Dátum splatnosti 28.02.2025
Dátum zdan. plnenia 15.01.2025
Dátum úhrady 06.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 301,87 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu spotreba el. energie od 01.01.2024 - 31.12.2024/ stožiar ZRUČ 29
Interné číslo 202500081
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →