Zistenia o dodávateľovi v externých registroch (2)
Profil dodávateľa →Týkajú sa subjektu Ledum Kamara SK s. r. o. (IČO 48158836) ako firmy a jeho aktuálneho stavu v registroch — nie tohto dokladu. Register ukazuje stav, ako ho vedie dnes, nie stav v čase, keď sa plnilo, takže o správnosti tohto dokladu nehovoria nič. Do počtu nálezov, ktorý pri doklade ukazuje zoznam (⚑), sa nezapočítavajú — ten ráta len nálezy viazané na doklad.
-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 497,78 €. Zdroj: Sociálna poisťovňa — zoznam dlžníkov
-
Vážne riziko
Záporné vlastné imanie. Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -123 214,00 €. Zdroj: RÚZ (registeruz.sk)
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každé zistenie môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie (metodika).
Faktúra 1225011967
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1225011967 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ledum Kamara SK s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Zámocká 7074/30, Bratislava, 81101 |
| IČO / RČ | 48158836 |
| Predmet faktúry | MultiPack Toner CANON 067H (5106C002, 5105C002, 5104C002, 5103C002) - tonerPartner Premium, black + color - záloha |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.03.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.03.2025 |
| Text - účel platby | MultiPack Toner CANON 067H (5106C002, 5105C002, 5104C002, 5103C002) - tonerPartner Premium, black + color - záloha |
| Dátum evidencie | 13.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.03.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.03.2025 |
| Dátum úhrady | 19.03.2025 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 163,59 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250151 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | MultiPack Toner CANON 067H (5106C002, 5105C002, 5104C002, 5103C002) - tonerPartner Premium, black + color - záloha |
| Interné číslo | 202500320 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ledum Kamara SK s. r. o. →IČO: 48158836
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2026-07-20 43,90 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2026-07-13 65,45 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2026-05-06 111,88 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2026-01-27 304,37 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2025-10-14 62,98 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2025-10-03 134,08 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2025-08-23 196,20 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2025-08-21 55,13 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2025-04-04 243,53 €
- Ledum Kamara SK s. r. o. 2025-04-02 52,63 €
Zistenia o dodávateľovi (2) v širšom kontexte
Týkajú sa firmy a jej aktuálneho stavu v externých registroch, nie tohto dokladu, a nerátajú sa do počtu nálezov viazaných na doklad. Odkazy vedú na zoznam všetkých subjektov s rovnakým zistením. Zistenie je stopa, nie verdikt (metodika).
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →