Ledum Kamara SK s. r. o.
IČO: 48158836
Red flagy dodávateľa (2)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 497,78 €. 497,78 €
-
Vážne riziko
Záporné vlastné imanie. Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -123 214,00 €. -123 214,00 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Celkový objem
5 920,87 €
27
Faktúry
0
Zmluvy
19
Objednávky
0
Odberateľské
0,01 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
114,16 €
Priemerná faktúra
65,45 €
Medián faktúry
2017-05-23
Prvý doklad
6
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-70,2 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,0×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2015-05-16 (11 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 70220
- Vlastné imanie (2023)
- -123 214,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Dlžník Sociálnej poisťovne áno · 497,78 €
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 46 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (46×) 5 920,87 €
Témy
- Tlač / spravodaj (DEVEX) (4×) 418,35 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
9 dokladov
27 dokladov
5 dokladov
1 dokladov
1 dokladov
2 dokladov
1 dokladov
Všetky doklady (46)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 6226068063 | 2026-07-22 | 42,49 € | Detail → |
| Faktúra | 6226065577 | 2026-07-14 | 65,45 € | Detail → |
| Faktúra | 6226046863 | 2026-05-14 | 111,88 € | Detail → |
| Faktúra | 1226020665 | 2026-05-11 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 6226009569 | 2026-01-27 | 304,37 € | Detail → |
| Faktúra | 6202582415 | 2025-10-14 | 63,00 € | Detail → |
| Faktúra | 6202580687 | 2025-10-08 | 134,05 € | Detail → |
| Faktúra | 6202566787 | 2025-08-23 | 196,20 € | Detail → |
| Faktúra | 6202566248 | 2025-08-21 | 55,13 € | Detail → |
| Faktúra | 3202500109 | 2025-04-11 | 361,40 € | Detail → |
| Faktúra | 6202528782 | 2025-04-04 | 243,50 € | Detail → |
| Faktúra | 6202528097 | 2025-04-03 | 52,63 € | Detail → |
| Faktúra | 6202526010 | 2025-03-27 | 163,59 € | Detail → |
| Faktúra | 1225013996 | 2025-03-25 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 6202521946 | 2025-03-14 | 52,44 € | Detail → |
| Faktúra | 1225011967 | 2025-03-13 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 6202521332 | 2025-03-13 | 118,50 € | Detail → |
| Faktúra | 6202515922 | 2025-02-24 | 252,40 € | Detail → |
| Faktúra | 1225008011 | 2025-02-17 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 6202502648 | 2025-01-13 | 63,55 € | Detail → |
| Faktúra | 6202487142 | 2024-11-27 | 424,04 € | Detail → |
| Faktúra | 6202484759 | 2024-11-20 | 213,59 € | Detail → |
| Faktúra | 6202455673 | 2024-08-02 | 71,00 € | Detail → |
| Faktúra | 6202446899 | 2024-06-28 | 102,77 € | Detail → |
| Faktúra | 6202315882 | 2023-03-09 | -72,75 € | Detail → |
| Faktúra | 6202037032 | 2020-09-29 | 45,09 € | Detail → |
| Faktúra | 6201707187 | 2017-05-23 | 18,09 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2026-07-20 | 43,90 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2026-07-13 | 65,45 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2026-05-06 | 111,88 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2026-01-27 | 304,37 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-10-14 | 62,98 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-10-03 | 134,08 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-08-23 | 196,20 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-08-21 | 55,13 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-04-04 | 243,53 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-04-02 | 52,63 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-03-25 | 361,40 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-03-20 | 52,45 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-03-14 | 118,53 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-03-13 | 165,00 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-02-17 | 487,10 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2025-01-15 | 63,55 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2024-11-18 | 213,69 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2021-03-15 | 61,50 € | Detail → |
| Objednávka | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2020-09-29 | 45,09 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Tlač / spravodaj (DEVEX)
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- KASICO, a.s. (17308267) 26 369,64 € · 22×
- Ultra Print, s.r.o. (31399088) 24 630,00 € · 24×
- DOLIS GOEN, s.r.o. (35732431) 22 114,46 € · 28×
- Ing. Jana Martanovičová (37336274) 14 800,00 € · 37×
- Iva Sitášová (53530080) 10 560,00 € · 16×
- RICOH Slovakia s.r.o. (31331785) 8 188,77 € · 7×
- Peter Krug - Devínsky Expres (11668237) 7 000,00 € · 1×
- Marta Földešová (45235678) 5 920,00 € · 20×