Faktúra 35/2025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 35/2025
Dodávateľ Jaroslav Valentín
Adresa dodávateľa 117, Jablonec, 90086
IČO / RČ 37605861
Predmet faktúry Výmena PVC v unimobunkách športového areálu za ZŠ P. Horova 16, Brtatislava - vyúčtovanie
Celková cena 2 672,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.06.2025
Dátum zverejnenia 27.06.2025
Text - účel platby Výmena PVC v unimobunkách športového areálu za ZŠ P. Horova 16, Brtatislava - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Výmena PVC v unimobunkách športového areálu za ZŠ P. Horova 16, Brtatislava - vyúčtovanie, 2 672,20 EUR
Dátum evidencie 27.06.2025
Dátum splatnosti 14.07.2025
Dátum zdan. plnenia 27.06.2025
Dátum úhrady 01.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 372,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250247
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Výmena PVC v unimobunkách športového areálu za ZŠ P. Horova 16, Brtatislava - vyúčtovanie
Interné číslo 202500826

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jaroslav Valentín →