Faktúra 2601060

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2601060
Dodávateľ CORA GEO, s. r.o.
Adresa dodávateľa A. Kmeťa 5397/23, Martin, 03601
IČO / RČ 31612989
Predmet faktúry Údržba systému CORA GEO
Celková cena 13 446,98 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2026
Dátum zverejnenia 03.02.2026
Text - účel platby Údržba systému CORA GEO
Text dod. faktúry Údržba systému CORA GEO, 13 446,98 EUR
Dátum evidencie 02.02.2026
Dátum splatnosti 16.02.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 05.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13 446,98 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Údržba systému CORA GEO
Interné číslo 202600139
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2023
Centrálne číslo zmluvy 299
Centrálny rok zmluvy 2023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: IT / softvér / GIS

Ďalšie doklady v tomto segmente →