Faktúra 202600059

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202600059
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry Spotreba el. energie za obdobie 2025 na stožiari ZRUČ 29
Celková cena 297,87 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.02.2026
Dátum zverejnenia 04.02.2026
Text - účel platby Spotreba el. energie za obdobie 2025 na stožiari ZRUČ 29
Text dod. faktúry Spotreba el. energie za obdobie 2025 na stožiari ZRUČ 29, 297,87 EUR
Dátum evidencie 03.02.2026
Dátum splatnosti 01.03.2026
Dátum zdan. plnenia 02.02.2026
Dátum úhrady 13.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 297,87 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Spotreba el. energie za obdobie 2025 na stožiari ZRUČ 29
Interné číslo 202600154
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →