Faktúra 202603

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202603
Dodávateľ Ing. Gabriel Balogh
Adresa dodávateľa Robotnícka 11, Nové Zámky, 94001
IČO / RČ 37613057
Predmet faktúry Vykonanie pravidelných OP a OS (revízií) kotolní, spotrebičov plynu a tlakových nádob v ZŠ I. Bukovčana 1, Dohľadové centrum, hlavná budova a tribúna na futbalovom štadióne Vápencová 34 a KD.
Celková cena 772,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.05.2026
Dátum zverejnenia 18.05.2026
Text - účel platby Vykonanie pravidelných OP a OS (revízií) kotolní, spotrebičov plynu a tlakových nádob v ZŠ I. Bukovčana 1, Dohľadové centrum, hlavná budova a tribúna na futbalovom štadióne Vápencová 34 a KD.
Text dod. faktúry Vykonanie pravidelných OP a OS (revízií) kotolní, spotrebičov plynu a tlakových nádob v ZŠ I. Bukovčana 1, Dohľadové centrum, hlavná budova a tribúna na futbalovom štadióne Vápencová 34 a KD., 772,00 EUR
Dátum evidencie 18.05.2026
Dátum splatnosti 12.06.2026
Dátum zdan. plnenia 13.05.2026
Dátum úhrady 20.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 772,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260279
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vykonanie pravidelných OP a OS (revízií) kotolní, spotrebičov plynu a tlakových nádob v ZŠ I. Bukovčana 1, Dohľadové centrum, hlavná budova a tribúna na futbalovom štadióne Vápencová 34 a KD.
Interné číslo 202600718

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ing. Gabriel Balogh →

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →