Objednávka 4742

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20210416
Dodávateľ A.E.M. company, s.r.o.
Text objednávky HP CF217A black, množ.: 2 ks, jedn. cena: 5,4000 EUR, spolu: 10,80 EUR, XEROX 106R02773 black, množ.: 2 ks, jedn. cena: 8,0000 EUR, spolu: 16,00 EUR, Poštovné, množ.: 1 služba, jedn. cena: 2,8000 EUR, spolu: 2,80 EUR
Objednávka spolu 29,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.10.2021
Dátum zverejnenia 18.10.2021
Adresa dodávateľa Krakovská 665/38, Ivanka pri Nitre, 95112
IČO / RČ 52179478
Dátum vyhotovenia 18.10.2021
Dátum dodania 25.10.2021
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 18.10.2021
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 140 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20210416

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ A.E.M. company, s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                   Krakovská 665/38
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     951 12 Ivanka pri Nitre
                                                       IČ DPH:                    IČO: 52179478
                                                    Ponuka zo dňa:  18.10.2021      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  18.10.2021  Dátum dodania: 25.10.2021
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1   HP CF217A black                                         2         ks               5.40            10.80

 2   XEROX 106R02773 black                                  2         ks               8.00            16.00

 3    Poštovné                                                1        služba             2.80             2.80

                                                                Spolu                   29.60

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária koprdová
                                                                       prednostka
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Poštovné a doručovanie

Ďalšie doklady v tomto segmente →