Faktúra 20190117

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20190117
Dodávateľ Perry Soft s.r.o.
Adresa dodávateľa Palackého 31, Trenčín, 91101
IČO / RČ 51682265
Predmet faktúry Licenčná zmluva 20190070 - správa a údržba mobilnej aplikácie
Celková cena 350,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2019
Dátum zverejnenia 08.11.2019
Text - účel platby Licenčná zmluva 20190065 - správa a údržba mobilnej aplikácie
Text dod. faktúry Licenčná zmluva 20190070 - správa a údržba mobilnej aplikácie, 350,00 EUR
Dátum evidencie 05.11.2019
Dátum splatnosti 15.11.2019
Dátum zdan. plnenia 04.11.2019
Dátum úhrady 14.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 350,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901152
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 134
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)