Faktúra 20190135

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20190135
Dodávateľ Perry Soft s.r.o.
Adresa dodávateľa Palackého 31, Trenčín, 91101
IČO / RČ 51682265
Predmet faktúry Licenčná zmluva 20190070 - správa a údržba mobilnej aplikácie SOM Devínska Nová Ves
Celková cena 350,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.12.2019
Dátum zverejnenia 06.12.2019
Text - účel platby Licenčná zmluva 20190065 - vyhotovenie aplikácie
Text dod. faktúry Licenčná zmluva 20190070 - správa a údržba mobilnej aplikácie SOM Devínska Nová Ves, 350,00 EUR
Dátum evidencie 03.12.2019
Dátum splatnosti 15.12.2019
Dátum zdan. plnenia 03.12.2019
Dátum úhrady 11.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 350,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901253
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 134
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)