Faktúra 23297

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 23297
Dodávateľ EWORKS.sk s.r.o.
Adresa dodávateľa Hornokynecká 4270/19, Nitra, 94901
IČO / RČ 46483608
Predmet faktúry mailové schránky - 20 schránok s celkovou kapacitou 20 GB - devinskanovaves.sk od 1.7.2023 - 30.6.2024
Celková cena 66,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.05.2023
Dátum zverejnenia 25.05.2023
Text - účel platby mailové schránky - 20 schránok s celkovou kapacitou 20 GB - devinskanovaves.sk od 1.7.2023 - 30.6.2024
Text dod. faktúry mailové schránky - 20 schránok s celkovou kapacitou 20 GB - devinskanovaves.sk od 1.7.2023 - 31.12.2023, 33,18 EUR, mailové schránky - 20 schránok s celkovou kapacitou 20 GB - devinskanovaves.sk od 1.1.2024 - 30.6.2024, 32,82 EUR
Dátum evidencie 17.05.2023
Dátum splatnosti 31.05.2023
Dátum zdan. plnenia 17.05.2023
Dátum úhrady 02.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 66,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu mailové schránky - 20 schránok s celkovou kapacitou 20 GB - devinskanovaves.sk od 1.7.2023 - 30.6.2024
Interné číslo 202300531
Číslo zmluvy 9
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →