Faktúra 4123033454

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4123033454
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry business internet 10/2023
Celková cena 18,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.10.2023
Dátum zverejnenia 10.10.2023
Text - účel platby business internet 10/2023
Text dod. faktúry business internet 10/2023, 18,00 EUR
Dátum evidencie 09.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum zdan. plnenia 01.10.2023
Dátum úhrady 16.10.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 18,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu business internet 10/2023
Interné číslo 202301109
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 48
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)